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Detalhamento do Empenho
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Mês Novembro
Empenho 1129001
Data de emissão 29/11/2021
Unidade Orçamentária PROGRAMAS ESPECIAIS DA SAUDE
Ação MANUTEN‡ÆO DO PAB
Valor Empenhado R$ 4.137,72
Valor Liquidado R$ 4.137,72
Valor Pago R$ 4.137,72
Subelemento de Despesa
Aplicação
Tipo de Empenho Ordinário
Modalidadade de aplicação Aplicações Diretas
Número Processo Licitatório Não informado.
Modalidadade da licitação Não Informado
Histórico VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO NA AQUISICAO DE MEDICAMENTOS PARA SUPRIR A NECESSIDADE DESTA SECRETARIA.
CPF do Ordenador ***996395**
Dados do Credor
Nome do Credor DARCI DUAILIBE LEMOS
CPF/CNPJ ***761700001**
Endereço RUA ANTONIO NOGUEIRA DE CARVALHO, 1266, CENTRO, CEP:64980000
Cidade CORRENTE/PI
Classificação orçamentária
Unidade administrativa
Função Saúde
Subfunção Assistência Hospitalar e Ambulatorial
Programa NADA INFORMADO
Elemento de despesa Material de Consumo
Natureza da Despesa Outras Despesas Correntes
Fonte de recurso Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde
Histórico VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO NA AQUISICAO DE MEDICAMENTOS PARA SUPRIR A NECESSIDADE DESTA SECRETARIA.
Dados da Liquidação
Data da Liquidação Nº Processo Tipo Documento Número Documento Valor
29/11/2021 9 1 4.137,72
Dados do Pagamento
Data do Pagamento Valor
13/12/2021 4.137,72