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Detalhamento do Empenho
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Mês Dezembro
Empenho 1231022
Data de emissão 31/12/2021
Unidade Orçamentária PROGRAMAS ESPECIAIS DA SAUDE
Ação ENFRENTAMENTO DA EMERGENCIA DE SAUDE COVID-19
Valor Empenhado R$ 292,60
Valor Liquidado R$ 0,00
Valor Pago R$ 0,00
Subelemento de Despesa
Aplicação SAÚDE
Tipo de Empenho Anulação
Modalidadade de aplicação Aplicações Diretas
Número Processo Licitatório Não informado.
Modalidadade da licitação Não Informado
Histórico VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFAS DEBITADOS NO EXTRATO BANCARIO NA CONTA 29.239-7 COVID-19.
CPF do Ordenador ***996395**
Dados do Credor
Nome do Credor BANCO DO BRASIL S A
CPF/CNPJ ***000000609**
Endereço CORRENTE, 0, CENTRO, CEP:64980000
Cidade CORRENTE/PI
Classificação orçamentária
Unidade administrativa
Função Saúde
Subfunção Administração Geral
Programa NADA INFORMADO
Elemento de despesa Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica
Natureza da Despesa Outras Despesas Correntes
Fonte de recurso Recursos Ordinários
Histórico VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFAS DEBITADOS NO EXTRATO BANCARIO NA CONTA 29.239-7 COVID-19.
Dados da Anulação
Empenho da Anulação Data da Anulução Valor
31/12/2021 292,60
Dados da Liquidação
Data da Liquidação Nº Processo Tipo Documento Número Documento Valor
Dados do Pagamento
Data do Pagamento Valor
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