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GESTÃO FISCAL

Lei Complementar nº 101/2000 – art. 48
Detalhamento do Empenho
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Número do Empenho104146
Data de emissão04/01/2021
Valor EmpenhadoR$ 405.638,44
Valor LiquidadoR$ 78.341,96
Valor PagoR$ 78.340,96
Tipo de EmpenhoGlobal
Número Processo LicitatórioNão Informado
Modalidadade da licitaçãoNão Informado
CPF do Ordenador***413833**
HistóricoVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO NA AQUISICAO DE MEDICAMENTOS, MATERIAL HOSPITALAR, MATERIAL LABORATORIAL, MATERIAIS ODONTOLOGICOS E PERMANENTES, PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA, CONFORME 1º TERMO ADITIVO DO CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 028 2020-003-PRG-SRP-SEMSAS-CLP REFERENTE AO PREGAO PRESENCIAL Nº 028 2020-SRP PMC 2020.
Dados do Credor
Nome do CredorSAO MARCOS DISTRIBUIDORA LTDA
CPF/CNPJ***949630001**
EndereçoRUA AVELINO FREITAS, 498, CENTRO, 64770000
CidadeSAO RAIMUNDO NONATO/PI
Classificação orçamentária
Unidade OrçamentáriaPROGRAMAS ESPECIAIS DA SAUDE
Fonte de recursoTransferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde
Código da Aplicação
FunçãoSaúde
SubfunçãoAssistência Hospitalar e Ambulatorial
ProgramaNADA INFORMADO
AçãoMANUTEN‡ÆO DO PAB
Categoria EconômicaDespesas Correntes
Grupo de Natureza da DespesaOutras Despesas Correntes
Modalidadade de AplicaçãoAplicações Diretas
Elemento de DespesaMaterial de Consumo
Subelemento de Despesa
Dados da Liquidação
Data da Liquidação Nº Processo Tipo Documento Número Documento Valor
26/06/2021 9 1 5.250,00
21/06/2021 9 1 3.384,00
21/06/2021 9 1 9.693,80
24/02/2021 9 1 9.740,07
24/02/2021 9 1 14.769,89
24/02/2021 9 1 16.500,00
24/02/2021 9 1 19.004,20
Dados do Pagamento
N° Pagamento Data do Pagamento Valor
709044 09/07/2021 3.384,00
709046 09/07/2021 5.250,00
709045 09/07/2021 9.693,80
414003 14/04/2021 9.740,07
414004 14/04/2021 14.768,89
414002 14/04/2021 16.500,00
414005 14/04/2021 19.004,20