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GESTÃO FISCAL

Lei Complementar nº 101/2000 – art. 48
Detalhamento do Empenho
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Número do Empenho104057
Data de emissão04/01/2021
Valor EmpenhadoR$ 63.360,00
Valor LiquidadoR$ 56.320,00
Valor PagoR$ 56.320,00
Tipo de EmpenhoGlobal
Número Processo LicitatórioNão Informado
Modalidadade da licitaçãoNão Informado
CPF do Ordenador***413833**
HistóricoVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO POR SERVICOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO,OPERACAO E MANUTENCAO DE LINK DE ACESSO AS REDES DE COMUNICACAO VIA FIBRA OPTICA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA, CONFORME 1º TERMO ADITIVO AO CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº012 2020-004-PRG-SRP-SEMSAS-CLP.
Dados do Credor
Nome do CredorULTRALINK TELECOM LTDA-ME
CPF/CNPJ***981920001**
EndereçoRUA ANGELO LIBANIO RIBEIRO, 373, CETRO, 64678000
CidadeBELEM DO PIAUI/PI
Classificação orçamentária
Unidade OrçamentáriaSECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE E SANEAMENTO-SEMSAS
Fonte de recurso Recursos Ordinários
Código da AplicaçãoSAÚDE
FunçãoSaúde
SubfunçãoAssistência Hospitalar e Ambulatorial
ProgramaNADA INFORMADO
AçãoMANUTEN‡ÆO DO FUNDO MUNICIPAL DE SA£DE
Categoria EconômicaDespesas Correntes
Grupo de Natureza da DespesaOutras Despesas Correntes
Modalidadade de AplicaçãoAplicações Diretas
Elemento de DespesaOutros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica
Subelemento de Despesa
Dados da Liquidação
Data da Liquidação Nº Processo Tipo Documento Número Documento Valor
30/09/2021 9 1 7.040,00
03/08/2021 9 1 7.040,00
30/06/2021 9 1 7.040,00
31/05/2021 9 1 7.040,00
03/05/2021 9 1 7.040,00
30/03/2021 9 1 7.040,00
01/03/2021 9 1 7.040,00
05/02/2021 9 1 7.040,00
Dados do Pagamento
N° Pagamento Data do Pagamento Valor
1001005 01/10/2021 7.040,00
902017 02/09/2021 7.040,00
708021 08/07/2021 7.040,00
618023 18/06/2021 7.040,00
511013 11/05/2021 7.040,00
413001 13/04/2021 7.040,00
310025 10/03/2021 7.040,00
211023 11/02/2021 7.040,00