| Número do Empenho | 104053 |
| Data de emissão | 04/01/2021 |
| Valor Empenhado | R$ 16.320,00 |
| Valor Liquidado | R$ 16.320,00 |
| Valor Pago | R$ 16.320,00 |
| Tipo de Empenho | Global |
| Número Processo Licitatório | Não Informado |
| Modalidadade da licitação | Não Informado |
| CPF do Ordenador | ***891383** |
| Histórico | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO POR SERVICOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO, OPERACAO E MANUTENCAO DE LINK DE ACESSO AS REDES DE COMUNICACAO VIA FIBRA OPTICA NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO, CONFORME 1º TERMO ADITIVO AO CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 012 2020-004-PRG-SRP-SEMEC-CLP. |
| Dados do Credor |
| Nome do Credor | ULTRALINK TELECOM LTDA-ME |
| CPF/CNPJ | ***981920001** |
| Endereço | RUA ANGELO LIBANIO RIBEIRO, 373, CETRO, 64678000 |
| Cidade | BELEM DO PIAUI/PI |
| Classificação orçamentária |
| Unidade Orçamentária | SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA |
| Fonte de recurso | Recursos Ordinários |
| Código da Aplicação | EDUCAÇÃO |
| Função | Educação |
| Subfunção | Ensino Fundamental |
| Programa | NADA INFORMADO |
| Ação | MANUT. DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA‡ÆO, ESPORT |
| Categoria Econômica | Despesas Correntes |
| Grupo de Natureza da Despesa | Outras Despesas Correntes |
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| Modalidadade de Aplicação | Aplicações Diretas |
| Elemento de Despesa | Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica |
| Subelemento de Despesa | |