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Detalhamento do Empenho
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Mês Novembro
Empenho 1125021
Data de emissão 25/11/2021
Unidade Orçamentária CAMARA MUNICIPAL
Ação MANUTEN‡ÆO DA CƒMARA MUNICIPAL
Valor Empenhado R$ 310,00
Valor Liquidado R$ 310,00
Valor Pago R$ 310,00
Subelemento de Despesa
Aplicação GERAL
Tipo de Empenho Ordinário
Modalidadade de aplicação Aplicações Diretas
Número Processo Licitatório Não informado.
Modalidadade da licitação Não Informado
Histórico VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO COM AQUISICAO DE CARTUCHOS TINTAS TONER PARA AS IMPRESSORAS EM USO DESTA CAMARA MUNICIPAL.
CPF do Ordenador ***342803**
Dados do Credor
Nome do Credor FLAVIO MARCONE FREITAS MARTINS
CPF/CNPJ ***842560001**
Endereço R DESEMBARGADOR AMARAL, 1895, CENTRO, CEP:64980000
Cidade CORRENTE/PI
Classificação orçamentária
Unidade administrativa
Função Legislativa
Subfunção Ação Legislativa
Programa NADA INFORMADO
Elemento de despesa Material de Consumo
Natureza da Despesa Outras Despesas Correntes
Fonte de recurso Recursos Ordinários
Histórico VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO COM AQUISICAO DE CARTUCHOS TINTAS TONER PARA AS IMPRESSORAS EM USO DESTA CAMARA MUNICIPAL.
Dados da Liquidação
Data da Liquidação Nº Processo Tipo Documento Número Documento Valor
25/11/2021 9 1 310,00
Dados do Pagamento
Data do Pagamento Valor
29/11/2021 310,00